|
Faktúra |
2116102412
|
Toner
|
59,90 |
s DPH |
32021
|
|
10.02.2021 |
CAMEA SK, s.r.o. |
16.02.2021 |
26.02.2021 |
|
Faktúra |
2116102417
|
Toner
|
86,40 |
s DPH |
32021
|
|
10.02.2021 |
CAMEA SK, s.r.o. |
16.02.2021 |
26.02.2021 |
|
Faktúra |
120210679
|
Systémová údržba MADO
|
57,60 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
HOUR, spol. s r.o. |
08.02.2021 |
26.02.2021 |
|
Faktúra |
122216
|
revízie
|
1 440,00 |
s DPH |
522022
|
|
02.12.2022 |
Spectrocorp |
06.12.2022 |
09.12.2022 |
|
Faktúra |
2222209205
|
Tlačiva
|
90,72 |
s DPH |
502022
|
|
30.11.2022 |
Ševt |
01.12.2022 |
09.12.2022 |
|
Faktúra |
221092
|
Ventil Sagitarius
|
5,94 |
s DPH |
512022
|
|
01.12.2022 |
Badex |
01.12.2022 |
09.12.2022 |
|
Faktúra |
281122
|
seminár
|
22,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
02.12.2022 |
09.12.2022 |
|
Faktúra |
221200270
|
žiacky nábytok
|
1 150,00 |
s DPH |
552022
|
|
05.12.2022 |
Daffer |
06.12.2022 |
09.12.2022 |
|
Faktúra |
88/2022
|
strava žiaci
|
105,30 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
Obec Kendice |
06.12.2022 |
09.12.2022 |
|
Faktúra |
2022058
|
BeeHome Kit štartovací set
|
101,50 |
s DPH |
532022
|
|
02.12.2022 |
David Hrnčiar |
06.12.2022 |
09.12.2022 |
|
Objednávka |
542022
|
žiacky nábytok
|
1 505,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
Daffer |
|
09.12.2022 |
|
Faktúra |
2022021
|
strava žiaci
|
741,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Jozef Leško |
06.12.2022 |
09.12.2022 |
|
Faktúra |
221200269
|
žiacky nábytok
|
1 505,00 |
s DPH |
542022
|
|
05.12.2022 |
Daffer |
06.12.2022 |
09.12.2022 |
|
Objednávka |
552022
|
žiacky nábytok
|
1 150,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
Daffer |
|
09.12.2022 |
|
Objednávka |
512022
|
Ventil Sagitarius
|
5,94 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
Badex |
|
28.11.2022 |
|
Faktúra |
220014
|
dodávky plynu
|
4 238,16 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
Obec Kendice |
28.11.2022 |
28.11.2022 |
|
Faktúra |
3762202799
|
Údržba kopírovacieho stroja
|
57,60 |
s DPH |
492022
|
|
28.11.2022 |
Autocont |
28.11.2022 |
28.11.2022 |
|
Faktúra |
291122
|
seminár
|
22,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
22.11.2022 |
25.11.2022 |
|
Faktúra |
1822022
|
Kurz prvej pomoci
|
60,00 |
s DPH |
472022
|
|
21.11.2022 |
Slovenský červený kríž |
21.11.2022 |
25.11.2022 |
|
Faktúra |
2022020
|
strava žiaci
|
728,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Jozef Leško |
10.11.2022 |
18.11.2022 |