|
|
Faktúra |
210412
|
Bezpečnostnotechnické služby, požiarna ochrana
|
241,98 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
BTS-PO s.r.o. |
14.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21203488
|
materiál na zásteny
|
113,92 |
s DPH |
334457
|
|
12.04.2021 |
JAF HOLZ Slovakia s.r.o. |
14.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
5620060651
|
Telefón paušal
|
6,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
10.05.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
7489621486
|
Elektrina - dodávka a distribúcia
|
49,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
14.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
6/2021
|
strava žiakov
|
333,60 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
Obec Kendice |
14.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
121027780
|
Stravné lístky
|
1 735,54 |
s DPH |
182021
|
|
08.04.2021 |
Up Slovensko s.r.o. |
14.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
4460511361
|
Zemný plyn
|
336,20 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
innogy Slovensko s.r.o. |
14.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1012676201
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
34,99 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
Slovak Telekom |
14.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1136598601
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
30,59 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
Slovak Telekom |
14.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
5615459756
|
Telefón paušál
|
6,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
14.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021004
|
strava žiakov
|
3 420,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
Jozef Leško |
08.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2211100001
|
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
|
300,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
Obec Kendice |
11.05.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2116105577
|
Toner
|
21,60 |
s DPH |
172021
|
|
07.04.2021 |
CAMEA SK, s.r.o. |
08.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Objednávka |
182021
|
Stravné lístky
|
1 735,54 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
Up Slovensko s.r.o. |
|
12.04.2021 |
|
|
Objednávka |
172021
|
Toner
|
21,60 |
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
CAMEA SK, s.r.o. |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021153665
|
Generická lampa HITACHI CP-CX300WN
|
105,62 |
s DPH |
21329-5128
|
|
31.03.2021 |
Web Retail s.r.o. |
08.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Objednávka |
21329-5128
|
Generická lampa HITACHI CP-CX300WN
|
105,62 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
Web Retail s.r.o. |
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2116105127
|
Toner
|
38,00 |
s DPH |
162021
|
|
29.03.2021 |
CAMEA SK, s.r.o. |
30.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210416
|
Sedačka, termo hlavice
|
198,68 |
s DPH |
152021
|
|
29.03.2021 |
BADEX |
30.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
152021
|
Sedačka, termo hlavice
|
198,68 |
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
BADEX |
|
31.03.2021 |